CASE ANALYSIS
남원에서 시작하는
미수금 회수 판단 기준
지역 간 거래관계와 장기간 이어진 지급 약속을 시간순으로 정리해 현재 실익이 있는 조치를 찾습니다. 거래 내용과 정산 자료, 상대방의 책임 범위를 구분한 뒤 회수 실익이 높은 순서로 관리합니다.
- 거래·정산 자료 확인
- 책임 당사자 구분
- 회수 일정 관리
의뢰 후에는 확인 가능한 업무부터 바로 시작합니다.
미수금 회수 업무는 불필요한 준비 기간을 두기보다 계약과 자료 확인이 완료되는 즉시 정해진 절차를 진행합니다. 남원 현장과 상대방의 활동 범위를 고려해 조사, 접촉과 보고의 첫 순서를 빠르게 배치합니다.
자료 인계 · 초기 확인 · 실행 개시
일시불 회수를 우선하고 분납은 검토 후 결정합니다.
남원 미수금 회수 업무는 기본적으로 전액 회수를 우선합니다. 채무자가 분납을 요청하면 변제능력과 다른 회수 가능성을 확인해 의뢰인에게 보고하며, 분납 진행은 의뢰인의 동의가 있을 때 결정합니다.
일시불 우선 · 변제능력 · 의뢰인 동의
확인된 내용과 다음 선택지를 구분해 보고합니다.
남원 미수금 회수 업무에서 중요한 변화가 발생하면 확인된 사실, 아직 확인이 필요한 부분과 다음 행동을 구분해 전달합니다. 의뢰인이 진행 상황을 이해하고 필요한 결정을 할 수 있도록 보고의 기준을 일정하게 유지합니다.
사실 · 미확인 항목 · 다음 선택지
채권이 생긴 원인을 먼저 분명히 합니다.
남원 미수금 회수 상담에서는 계약·거래·용역 등 금전이 발생한 원인과 당사자의 책임 범위를 먼저 확인합니다. 상사채권과 민사채권은 발생 배경과 보유 자료가 다를 수 있으므로 사건의 시작점을 정확히 구분해야 다음 활동도 흔들리지 않습니다.
발생 원인 · 당사자 · 지급기일
첫 상담부터 정산까지 담당 판단을 유지합니다.
남원 미수금 회수 사건은 김실장이 처음 자료를 확인한 판단이 조사, 현장활동과 지급 협의에서 끊기지 않도록 관리합니다. 담당 변경으로 사건의 맥락이 반복해서 소실되지 않게 중요한 기록과 결정 근거를 이어갑니다.
김실장 직접 상담 · 판단 유지 · 종합관리
원금과 이자·지연손해금을 구분해 잔액을 관리합니다.
미수금 회수 업무는 처음 의뢰받은 금액만 적어 두는 방식이 아닙니다. 남원 사건의 원금, 약정 이자, 지연손해금과 이미 입금된 금액을 구분해 계산하고 실제 회수 때마다 남은 잔액을 다시 확인합니다.
원금 · 부대금액 · 잔액 정산
